Серега ликвидатор » 19 авг 2015, 01:08
Татьяна, азы меня не интересуют на данный момент, разобралась сама. Просто надеялась, кто-то оперативно сможет помочь. А вопрос ОДИН остался и конкретный. Последний вопрос озвучен. Я не спрашиваю, как это сделать в 1С. Меня интересует ГОЛАЯ ТЕОРИЯ. КОГДА КОНКРЕТНО (в каком периоде) должен быть восстановлен НДС в книге покупок? в периоде реализации через розницу? и требуется ли при этом сдача корректировки за пред.период, если я его тогда приняла к учету? что именно здесь неконкретно?! Я полагаю, все-таки скорее этот вопрос не видел человек, разбирающийся в данном вопросе просто) и еще, меня интересует, что делает моя программа, конечно. И я полагаю, что ее создавали умные люди. Но я предпочитаю знать, как ПРАВИЛЬНО, была бы рада ссылкам на офиц. доки по этому вопросу. Вряд ли в ИФНС принимают в качестве объяснений ответ: я так сделала, потому что моя программа так разнесла))))